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發(fā)布時(shí)間:2015-12-15 10:14:00 來(lái)源:北京宣房集團(tuán)
7月上旬至8月上旬,公司人事部、財(cái)務(wù)計(jì)劃部、監(jiān)事審計(jì)部成立專項(xiàng)小組對(duì)所屬13個(gè)單位《工資內(nèi)外收入情況》、落實(shí)區(qū)審計(jì)局整改建議、規(guī)范財(cái)務(wù)核算以及制度執(zhí)行情況等進(jìn)行聯(lián)合檢查。檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn),各單位存在核算不規(guī)范、個(gè)稅計(jì)算不準(zhǔn)確、獎(jiǎng)金及補(bǔ)貼發(fā)放流程不規(guī)范、無(wú)依據(jù)、工資總額及個(gè)人工資臺(tái)賬記錄不完整等問(wèn)題。隨后,監(jiān)事審計(jì)部對(duì)13個(gè)單位下達(dá)了專項(xiàng)整改意見(jiàn)書(shū),要求限期整改并上交整改報(bào)告。兩個(gè)月后,專項(xiàng)小組將對(duì)各單位整改落實(shí)情況進(jìn)行檢查。