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發布時間:2015-12-15 09:24:00 來源:北京宣房集團
7月上旬至8月上旬,公司人事部、財務計劃部、監事審計部成立專項小組對所屬13個單位工資內外收入情況、落實區審計局整改建議、規范財務核算以及制度執行情況等進行聯合檢查。檢查過程中發現,各單位存在核算不規范、個稅計算不準確、獎金及補貼發放流程不規范、無依據、工資總額及個人工資臺賬記錄不完整等問題。隨后,監事審計部對13個單位下達了專項整改意見書,要求限期整改并上交整改報告。兩個月后,專項小組將對各單位整改落實情況進行檢查。